一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************729
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年10月13日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 咔巴熊 KBX-3161A 文具套盒 50 725.0 咔巴熊KBX-3161A 验收通过 2 良珅 中队委二道杠 300 450.0 良珅二道杠 验收通过 3 杰利 大队委三道杠 100 150.0 杰利三道杠 验收通过 4 得力 笔套 100 500.0 得力/deli0508 验收通过 5 得力 BT251 百事贴 85 212.5 得力/deliBT251 验收通过 6 得力 HM118 马克笔 50 450.0 得力/deliHM118 验收通过 7 得力 LPB580-02 线圈本 200 1000.0 得力/deliLPB580-02 验收通过 8 西玛 印章 100 500.0 西玛/simaa23463 验收通过 9 得力 磁石斗兽棋 30 540.0 得力/deliYW132-D 验收通过 10 得力 磁石飞行棋 30 540.0 得力/deliYW132-F 验收通过 11 晨光 磁石五子棋 30 540.0 晨光/M&GAPK959C7 验收通过 12 晨光 红领巾 35 105.0 晨光/M&G红领巾 验收通过 13 易利丰 折纸 210 1050.0 易利丰/elifo折纸 验收通过 14 乃力 沙包 100 200.0 乃力其他 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 佟茂明
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